Page 179 - 2023 TOMO II (OCT)
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centro de gasto asignado.                      la  OTRI  a  la  correspondiente  Hoja  de  Encargo.
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               Al  Servicio  de  Gestión  Presupuestaria  y  Patrimonial,   Contable, Gestión Económica y Financiera, junto con
               indicándole los principales datos económicos de la PS.
                                                              la citada nota de entrega, propuesta de emisión de
                Al  solicitante,  informándole  tanto  del  número  de   la factura correspondiente (siguiendo el modelo que
               referencia como del centro de gasto y facilitándole el   figura en las Bases de Ejecución del Presupuesto de
               segundo original.                              la  UMH).  El  Servicio  de  Información  Contable,
                                                              Gestión  Económica  y  Financiera  en  base  a  la
               El  Vicerrector  con  competencias  en  Investigación  y
                                                              propuesta  procederá  a  emitir  la  oportuna  factura;
               Transferencia de Conocimiento informará al Consejo de
                                                              emisión  que  supondrá  la  realización,  de  forma
               Gobierno de las PS que hayan sido tramitadas por la   simultánea,  de  un  apunte  de  Reconocimiento  de
               OTRI.                                          Gerencia  para  su  firma  y  sello  y  a  continuación  el
                                                              Servicio   de   Información   Contable,   Gestión
               La  OTRI  comunicará  al  Servicio  de  Gestión  Económica  y  Financiera  la  enviará  a  la  entidad
               Presupuestaria y Patrimonial cualquier modificación de  contratante para que proceda al pago de la misma,
               la prestación de servicio inicial aprobada, que suponga   salvo que el PR prefiera remitirla él mismo.
               variaciones en el contenido económico‐administrativo  El  Servicio  de  Información  Contable,  Gestión
               de la misma, entendiéndose en caso contrario que no  Económica  y  Financiera,  reclamará  las  facturas  a
               se ha producido.                               instancia del PR, excepto aquellas emitidas a otras
                                                              administraciones  públicas.  A  los  tres  meses  de  la
               Recibida  la  comunicación  de  la  firma  de  la  PS  y  la  emisión de la factura se remitirá un aviso telemático
               información  sobre  el  contenido  económico  de  la   al PR con el fin de recabar su visto bueno para: a)
                                                              proceder  a  la  reclamación  de  la  misma,  o  b)
               misma,  el  Servicio  de  Gestión  Presupuestaria  y
                                                              paralizarla temporalmente hasta un plazo máximo e
               Patrimonial, a través de la oportuna modificación del
                                                              improrrogable  de  dos  meses.  Transcurrido  dicho
               Presupuesto,  habilitará  las  partidas  presupuestarias   período,  automáticamente  se  procederá  a  la
               correspondientes a la PS firmada, las cuales contarán  reclamación de la factura impagada, salvo que el PR
               con crédito presupuestario disponible en la medida que  solicite, en escrito razonado a la Gerencia, con copia
               se vayan produciendo ingresos en el citado contrato de   al Vicerrectorado con competencias en Investigación
                                                              y Transferencia de Conocimiento, la anulación de la
               PS.
                                                              factura.  Si  no  hubiese  razones  que  justificasen  el
               II.2.‐  ENTREGA  DEL  INFORME,  FACTURACIÓN  DE   impago, se tomarán las decisiones pertinentes que
               TRABAJOS Y RECLAMACIÓN DE FACTURAS             pueden  incluir  la  vía  judicial,  siempre  que  esta
                                                              morosidad  haya  motivado  gastos  o  producidos
               El solicitante recogerá el informe de la correspondiente   daños  de  difícil  o  imposible  reparación,  pudiendo
               PS en el Departamento o Instituto, previa firma de una  incluirse en los contratos cláusulas de penalización
               nota  de  entrega  (Anexo  VI),  que  constituye  el  por demoras en los pagos.
               comprobante de que el solicitante de la PS ha recibido   II.3.‐ MODALIDADES DE INGRESO
               el trabajo y, por tanto, constituye un compromiso de
                                                              El ingreso de la PS se podrá efectuar por alguna de
               pago de la factura que se emite en base a ésta.
                                                              las vías siguientes:
               Para aquellas actividades periódicas a las que se hace   Por  cheque  nominativo  cruzado  a  nombre  de  la
               referencia  en  el  apartado  II.1,  que  cuenten  con  la   Universidad en el momento de recoger el trabajo.
               autorización  previa  por  parte  del  Consejo  de
                                                              Por  transferencia  bancaria  cuando  se  reciba  la
               Gobierno  de  la  Universidad  y  con  la  autorización   factura.
               semestral  del  Vicerrector  con  competencias  en
               Investigación  y  Transferencia  de  Conocimiento,  el   En  el  caso  a),  una  vez  remitido  al  Servicio  de
               documento  de  encargo  de  la  actividad  supone  a   Información  Contable,  Gestión  Económica  y
               efectos  presupuestarios  un  reconocimiento  de   Financiera el cheque junto a una copia de la factura
               derecho, por lo que servirá de base para la emisión   o, en su defecto, indicando el número de referencia
               de  la  correspondiente  factura  por  parte  de  la   asignado a la PS y denominación de la misma, dicho
               Universidad.                                   servicio efectuará el ingreso del cheque en la entidad
                                                              financiera correspondiente.
               El  PR  enviará  a  la  OTRI  una  copia  de  la  nota  de
               entrega para su archivo indicando en la misma, de   En  el  caso  b)  es  necesario  que  la  entidad
               forma expresa, el número de referencia asignado por   contratante adjunte copia de la factura o indique
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