Page 89 - 2025 TOMO I
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1. GASTOS DE PERSONAL
                    PARTIDA
                PRESUPUESTARIA                           DESCRIPCIÓN                             CRÉDITO
                00004220      10100   CARGOS ACADÉMICOS                                            793.774,65
                00004220      10200   OTROS ALTOS CARGOS                                           431.824,06
                                RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
                00004220      12001                                                              10.663.327,27
                                FUNCIONARIO
                                RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIG.
                00004220      12002                                                              19.922.585,17
                                FUNCIONARIO
                00004220      13001   RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P.T.G.A.S. FUNCIONARIO           11.546.931,87
                00004220      13002   RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.T.G.A.S. FUNCIONARIO   14.794.967,34
                00004220      14001   RETRIBUCIONES BÁSICAS P.D.I. CONTRATADO                     8.298.391,95
                00004220      14002   RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.D.I. CONTRATADO         6.349.400,24
                00004220      16000   INCENTIVOS AL RENDIMIENTO: PLAZAS VINCULADAS                1.390.701,38
                00004220      17000   CUOTAS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD                  10.275.495,38
                00004220      17204   APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL                      1.000,00
                000042203    16000   MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL (PTGAS)     3.297.519,87
                07004220      17201   FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PDI                         25.000,00
                070042201    16000   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PDI                             2.500,00
                14004220      17201   FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PTGAS                       52.000,00
                                GESTIÓN DE PRÁCTICAS OBLIGATORIAS: COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD
                41001220___17000                                                                   100.000,00
                                SOCIAL
                77004220___16000   DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE DOCTORADO ESCUELA DE DOCTORADO         11.000,00
                                                       TOTAL CAPÍTULO 1                          87.956.419,18



                                       2. COMPRA DE BIENES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
                    PARTIDA
                PRESUPUESTARIA                           DESCRIPCIÓN                             CRÉDITO
                00001210      24900   PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD                             5.000,00
                000012101__22800   FOMENTO DE LA MEJORA CONTINUA                                     3.000,00
                0000 121.06.06 24900  ORGANIZACIÓN PREMIOS AL TALENTO DOCENTE                        3.000,00
                00001220      20302   ARRENDAMIENTOS INSTALACIONES                                   1.000,00
                00001220      20400   ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         14.486,12
                00001220      20900   CÁNONES (PROPIEDAD INTELECTUAL)                                5.000,00
                                REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA
                00001220      21600                                                                165.098,00
                                (HARDWARE)
                                REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA
                00001220      21700                                                                880.309,00
                                (SOFTWARE)
                00001220      22002   MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE UMH                     12.500,00
                00001220      22104   LAVADO DE ROPA DE TRABAJO                                     10.113,18
                00001220      22200   COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y DE RED                          447.541,00
                00001220      22209   SERVICIOS GENERALES DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN TELEFÓNICA      70.000,00
                00001220      22300   GASTOS DE TRANSPORTE: PARQUE MÓVIL                             6.000,00
                00001220      22301   TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y ENSERES (TRASLADOS)               124.680,32
                00001220      22400   PRIMAS DE SEGUROS                                            183.000,00


                                                         2025                     89 | P á gi na
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