Page 93 - 2023 TOMO I
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PARTIDA                              DESCRIPCIÓN                             CRÉDITO
                PRESUPUESTARIA
                                ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN
                140712208    24900                                                                   2.740,00
                                PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
                                GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE
                14091220      24900                                                                  7.460,00
                                ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
                                DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN
                140912207    24900                                                                    740,00
                                SERVICIO DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
                                GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PROFESORADO, NÓMINA Y
                14101220      24900                                                                  7.460,00
                                SEGURIDAD SOCIAL
                                ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE PROFESORADO,
                141012208    24900                                                                    740,00
                                NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL
                                GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y
                14121220      24900                                                                  5.500,00
                                SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN
                                ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y
                141212208    24900                                                                   2.000,00
                                SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN
                15001220      22100   SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ALTEA          195.154,24
                15001220      22101   SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ALTEA                        11.000,00

                15001220      22103   SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ALTEA                  3.000,00
                                TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE
                15001220      22700                                                                171.860,84
                                ALTEA
                                TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD
                15001220      22701                                                                177.167,34
                                DEL CAMPUS DE ALTEA
                                TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA
                15001220      22703                                                                 44.463,95
                                DEL CAMPUS DE ALTEA
                                TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE
                15001220      22707                                                                 70.517,86
                                ALTEA
                15004220      22609   TRABAJOS PRESTADOS: MODELOS BELLAS ARTES                      12.500,00
                                GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE
                15021220      24900                                                                  3.500,00
                                ALTEA
                                ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS
                150212208    24900                                                                    500,00
                                DE ALTEA
                16001220      22100   SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ELCHE         3.299.531,10
                16001220      22101   SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ELCHE                       200.000,00
                16001220      22102   SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE ELCHE                        403.554,73
                16001220      22103   SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ELCHE                  5.000,00
                16001220      22609   MANTENIMIENTO SOC. PISCINA DEL CAMPUS DE ELCHE                71.000,00
                                TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE
                16001220      22700                                                               1.611.538,83
                                ELCHE
                                TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD
                16001220      22701                                                                664.377,53
                                DEL CAMPUS DE ELCHE
                                TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA
                16001220      22703                                                               1.011.540,65
                                DEL CAMPUS DE ELCHE
                                TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE
                16001220      22707                                                                879.710,14
                                ELCHE
                                GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE
                16021220      24900                                                                  9.040,00
                                ELCHE
                                ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS
                160212208    24900                                                                   7.410,00
                                DE ELCHE
                17001220      22100   SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ORIHUELA       560.536,43
                17001220      22101   SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ORIHUELA                     75.000,00
                17001220      22102   SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE ORIHUELA                       7.500,00

                17001220      22103   SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y BIOMASA DEL CAMPUS DE ORIHUELA    20.000,00
                                TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE
                17001220      22700                                                                398.104,63
                                ORIHUELA

                                                         2023                     93 | Página
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